香港公司開(kāi)展內(nèi)部控制有效性審計(jì) |
來(lái)源:中國(guó)節(jié)能環(huán)保(香港)投資有限公司 時(shí)間:2022-12-21 |
為深入貫徹國(guó)資委“合規(guī)管理強(qiáng)化年”整體部署,切實(shí)落實(shí)集團(tuán)公司《關(guān)于深化內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督工作的通知》以及公司董事會(huì)對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的要求,香港公司近日對(duì)公司2022年1月至10月的內(nèi)部控制執(zhí)行有效性情況進(jìn)行審計(jì)。 此次香港公司內(nèi)部控制有效性審計(jì)內(nèi)容涵蓋全面,包括公司內(nèi)部控制基本情況、合規(guī)體系建設(shè)、投資管理、資金管理、預(yù)算編制與執(zhí)行、財(cái)務(wù)報(bào)告以及合同管理等內(nèi)容。通過(guò)對(duì)各項(xiàng)內(nèi)控流程的全面檢查,對(duì)公司整體內(nèi)部控制體系進(jìn)行評(píng)價(jià),對(duì)于審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題采取立行立改及“銷(xiāo)號(hào)”制度。 香港公司通過(guò)內(nèi)部控制有效性審計(jì)項(xiàng)目,對(duì)公司審計(jì)期間的各項(xiàng)內(nèi)部控制執(zhí)行有效性進(jìn)行了全面檢查,對(duì)于審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題提出合理有效整改建議,優(yōu)化內(nèi)控流程,完善內(nèi)控體系建設(shè),充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)規(guī)范運(yùn)營(yíng)和管控風(fēng)險(xiǎn)的作用,確保公司內(nèi)部控制機(jī)制有效運(yùn)轉(zhuǎn),為公司的穩(wěn)健合規(guī)經(jīng)營(yíng)保駕護(hù)航。
作 者:香港公司
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